|
Objednávka |
1073
|
nákup tovaru
|
956,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COMIX s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
25.01.2024 |
|
Faktúra |
80140
|
nákup potravín
|
135,71 |
s DPH |
138/24
|
|
21.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
04.11.2024 |
|
Faktúra |
10010
|
plyn 1/2025
|
863,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
MET Slovakia, a.s. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
10191
|
Kniha - materiálno- spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
04.11.2024 |
|
Faktúra |
10011
|
Stravovanie zamestnancov január 2025
|
499,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
10012
|
režijné náklady zamestnancov január 2025
|
603,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
10013
|
Lyžiarsky kurz - obedy
|
1 099,00 |
s DPH |
1005
|
|
31.01.2025 |
TJCX s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
10014
|
Autobusová preprava Lyžiarsky výcvik Levice-DrozdovoLlevice
|
922,50 |
s DPH |
1006
|
|
03.02.2025 |
EDEN BUS s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Objednávka |
1086
|
notebook DELL Inspiron
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
COMIX spoločnost s ručením obmedzeným |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
04.11.2024 |
|
Faktúra |
10009
|
kancelárske potreby
|
55,98 |
s DPH |
1003
|
Dodatok č. 1 k RZ 2021105016, 2021105017
|
28.01.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
10015
|
Alca vypúšťacie zariadenie A 2000
|
60,90 |
s DPH |
1007
|
|
05.02.2025 |
INŠSTAVMAT s.r.o. sídlo Kalinčiakovo 195 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
80012
|
nákup potravín
|
153,36 |
s DPH |
142024
|
|
25.01.2024 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
80011
|
nákup potravín
|
232,68 |
s DPH |
82024
|
|
25.01.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
10016
|
Elektrická energia január 2025
|
1 833,52 |
s DPH |
|
3351/2023
|
07.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
80146
|
potraviny
|
329,76 |
s DPH |
1562023
|
|
08.11.2023 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
15.12.2023 |
|
Faktúra |
80010
|
nákup potravín
|
428,91 |
s DPH |
42024
|
|
18.01.2024 |
LIMAS s.r.o. Krupina |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
80112
|
nákup potravín
|
239,25 |
s DPH |
1092018
|
|
05.06.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
10008
|
čistice potreby
|
68,89 |
s DPH |
1002
|
Dodatok č. 1 k RZ 2021105016, 2021105017
|
28.01.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 93701 Želiezovce |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |
|
Objednávka |
1004
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 2024
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DIVES , príspevková org. MV SR |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
10002
|
telefón - mobil
|
33,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 93447 Levice |
|
|
10.02.2025 |