|
|
Objednávka |
1064
|
nákup materiálu
|
7,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1063
|
nákup materiálu
|
94,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1062
|
nákup materiálu
|
186,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10296
|
revízia hasiacich zariadení
|
314,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TAMYKO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1061
|
nákup tovaru
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
ISO- mont Levice, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80176
|
potraviny
|
221,80 |
s DPH |
1832019
|
|
30.11.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10297
|
nákup tovaru
|
102,79 |
s DPH |
1058
|
|
29.11.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60032
|
fin. odmena pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Cimmermann Róbert |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60033
|
príspevok zamestnancom na cestovné 2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80179
|
nákup potravín
|
64,80 |
s DPH |
1842019
|
|
29.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10294
|
maliarske a natieračské práce
|
3 359,00 |
s DPH |
1052
|
|
28.11.2019 |
Denis Fábry |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10295
|
oprava a výmena podláh
|
57 321,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Peter Števko - ŠTEVSTAV |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1059
|
tyčový mixer BRAUN
|
32,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1058
|
čistiace prostriedky
|
102,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90025
|
oprava práčky
|
150,00 |
s DPH |
9011
|
|
27.11.2019 |
Peter Gašparec |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10293
|
nákup tovaru a materiálu na údržbu
|
71,94 |
s DPH |
1057
|
|
27.11.2019 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10292
|
nákup kancelárskych potrieb
|
232,81 |
s DPH |
1056
|
|
27.11.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80172
|
nákup potravín
|
193,25 |
s DPH |
1822019
|
|
26.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80175
|
nákup potravín
|
56,04 |
s DPH |
1712019
|
|
26.11.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80174
|
nákup potravín
|
307,24 |
s DPH |
1722019
|
|
26.11.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |