|
|
Faktúra |
80173
|
nákup potravín
|
296,54 |
s DPH |
1832019
|
|
26.11.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60031
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny
|
7,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80171
|
nákup potravín
|
343,13 |
s DPH |
1812019
|
|
21.11.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10291
|
elektrická energia 10/2019
|
1 532,46 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10289
|
nákup elektromateriálu - krúžková činnosť
|
40,92 |
s DPH |
mailom
|
|
20.11.2019 |
TME Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10290
|
nákup elektromateriálu - krúžková činnosť
|
22,02 |
s DPH |
mailom
|
|
20.11.2019 |
TME Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10287
|
nákup stravných kupónov pre zamestnancov 10/2019
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10286
|
nákup materiálu - modelársky krúžok
|
236,00 |
s DPH |
mailom
|
|
19.11.2019 |
PROSPEKTOR TS s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80170
|
nákup potravín
|
14,70 |
s DPH |
1762019
|
|
19.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80169
|
nákup potravín
|
86,40 |
s DPH |
1772019
|
|
19.11.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80168
|
nákup potravín
|
720,53 |
s DPH |
1672019
|
|
19.11.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10288
|
nákup PHM 1.11.-15.11.2019
|
126,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1057
|
nákup tovaru a materiálu na údržbu
|
71,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1055
|
zásuvka
|
212,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10285
|
nákup tovaru
|
212,15 |
s DPH |
1055
|
|
18.11.2019 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1054
|
stravné kupóny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10284
|
zemný plyn 10/2019
|
877,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
CZ MONT SK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80167
|
nákup potravín
|
169,50 |
s DPH |
1742019
|
|
15.11.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80166
|
potraviny
|
88,61 |
s DPH |
1752019
|
|
15.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |