|
|
Faktúra |
90023
|
nákup maliarskych potrieb
|
174,60 |
s DPH |
9009
|
|
07.11.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10272
|
telefon 10/2019
|
258,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10270
|
zemný plyn
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1052
|
maliarske a natieračské práce
|
3 359,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Denis Fábry |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10269
|
nákup elektromateriálu
|
146,20 |
s DPH |
1051
|
|
06.11.2019 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1056
|
kancelárske potreby
|
232,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80160
|
nákup potravín
|
39,88 |
s DPH |
1562019
|
|
05.11.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80161
|
nákup potravín
|
218,49 |
s DPH |
1572019
|
|
05.11.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80159
|
nákup potravín
|
70,03 |
s DPH |
1612019
|
|
05.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10268
|
nákup PHM 16.10.-31.10.2019
|
46,12 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10267
|
povinný prídel do SF 10/2019
|
389,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10265
|
za odvoz BRO 10/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10266
|
nákup cistiacich potrieb
|
9,80 |
s DPH |
1050
|
|
04.11.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80155
|
potraviny
|
406,18 |
s DPH |
1582019
|
|
04.11.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80156
|
potraviny
|
158,83 |
s DPH |
1622019
|
|
04.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80157
|
nákup potravín
|
155,29 |
s DPH |
1632019
|
|
04.11.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80158
|
nákup potravín
|
137,53 |
s DPH |
1682019
|
|
04.11.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90022
|
daň za ubytovanie 9/2019
|
107,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9010
|
svietidla panelové LED
|
222,64 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
TRIO-ELKO |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9008
|
pranie a mangľovanie bielizne
|
12,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mária Ondriašová |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |