|
|
Faktúra |
80116
|
nákup potravín
|
35,88 |
s DPH |
1212019
|
|
06.09.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10222
|
revízia komínov
|
141,94 |
s DPH |
1041
|
|
05.09.2019 |
Kamil Palko KOMINÁRSTVO |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90015
|
Chladnička
|
229,00 |
s DPH |
9004
|
|
05.09.2019 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10221
|
nákup PHM 16.8.-31.8.2019
|
24,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9005
|
pranie a mangľovanie bielizne
|
139,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Mária Ondriašová |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9004
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90014
|
daň za ubytovanie 8/2019
|
55,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10220
|
maliarske a natieračské práce
|
2 157,12 |
s DPH |
1036
|
|
03.09.2019 |
Hindický Emil |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1045
|
(Bez popisu)
|
223,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1044
|
(Bez popisu)
|
214,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1043
|
(Bez popisu)
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80114
|
nákup potravín
|
319,95 |
s DPH |
26.8.2019
|
|
30.08.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80113
|
potraviny
|
150,84 |
s DPH |
1162019
|
|
30.08.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60025
|
fin. odmena pri prvom odchode do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
RNDr. Osvaldová Valéria |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60024
|
fin. odmena pri prvom odchode do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Ing. Goldschmid Robert |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10219
|
nákup tovaru
|
45,96 |
s DPH |
1042
|
|
30.08.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10218
|
komplexná starostlivosť o výťah 8/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80110
|
nákup potravín
|
140,32 |
s DPH |
114
|
|
27.08.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10217
|
tlač triednych knih
|
181,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
CART PRINT s.r.o. Nitra |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80111
|
nákup potravín
|
979,44 |
s DPH |
1132019
|
|
27.08.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |