|
|
Faktúra |
10200
|
tepelná energia 7/2019
|
1 288,21 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10199
|
nákup materiálu
|
174,78 |
s DPH |
1039
|
|
06.08.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10193
|
povinný prídel do SF 7/2019
|
214,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10198
|
zemný plyn 8/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10197
|
zemný plyn 8/2019
|
159,07 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10196
|
nákup kancelárskych potrieb
|
125,36 |
s DPH |
1035
|
|
05.08.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10191
|
nájomné kopírlka a kopírovanie 7/2019
|
182,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10194
|
havarijné poistenie MV 1.7.-31.12.2019
|
238,25 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10192
|
nákup PHM 16.7.-31.7.2019
|
105,55 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10195
|
nákup čistiacich potrieb
|
149,95 |
s DPH |
1035
|
|
05.08.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90013
|
daň za ubytovanie 7/2019
|
90,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10188
|
komplexná starostlivosť o výťah 7/2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60022
|
fin. odmena pri odchode do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Ing. Baran Marian |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10190
|
poistenie majetku 1.7.-1.10.2019
|
830,72 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10189
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.7.-31.12.2019
|
125,04 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10187
|
elearningspslevice.sk /doména/
|
14,28 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Websupport s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10186
|
registračný poplatok "Ja viac ako peniaze" - šk. rok 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10184
|
elearningspslevice.sk /hosting/
|
30,96 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Websupport s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10185
|
matica na mlynec na mäaso k robotu
|
76,80 |
s DPH |
1038
|
|
19.07.2019 |
Pašpo s.r.o. Banská Bystrica |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90012
|
zemný plyn
|
667,18 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |