|
|
Faktúra |
10168
|
revízia plynových zariadení
|
742,30 |
s DPH |
1034
|
|
09.07.2019 |
Antal Arpád |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10167
|
telefon 6/2019
|
271,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10165
|
zemný plyn
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10164
|
nákup materiálu
|
63,46 |
s DPH |
1037
|
|
04.07.2019 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10166
|
nákup PHM
|
87,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80109
|
nákup potravín
|
121,94 |
s DPH |
972019
|
|
03.07.2019 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1036
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Emil Hindický |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10163
|
služby BOZP a OPP 2. Q 2019
|
143,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
TAMYKO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10162
|
nákup tovaru
|
77,06 |
s DPH |
1029
|
|
02.07.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10159
|
povinný prídel do SF
|
566,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1039
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1035
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1034
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Antal Arpád |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90010
|
daň za ubytovanie 6/2019
|
128,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80108
|
nákup potravín
|
16,00 |
s DPH |
1112019
|
|
01.07.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1037
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80105
|
nákup potravín
|
47,36 |
s DPH |
1092019
|
|
27.06.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80107
|
nákup potravín
|
772,08 |
s DPH |
3.6.2019
|
|
27.06.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80106
|
nákup potravín
|
193,71 |
s DPH |
1102019
|
|
27.06.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80104
|
nákup potravín
|
75,38 |
s DPH |
1042019
|
|
27.06.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |