|
|
Faktúra |
10161
|
nákup tovaru
|
391,36 |
s DPH |
1031
|
|
26.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10160
|
nákup tovaru
|
90,36 |
s DPH |
1032
|
|
26.06.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10157
|
zemný plyn 5/2019
|
766,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10158
|
elektrická energia 5/2019
|
1 430,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80103
|
nákup potravín
|
58,68 |
s DPH |
1082019
|
|
19.06.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10156
|
vyhotovenie pečiatok finančnej kontroly
|
149,16 |
s DPH |
1033
|
|
19.06.2019 |
Ing. Ladislav Bankó - db-COMP |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80101
|
nákup potravín
|
211,32 |
s DPH |
1072019
|
|
18.06.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80102
|
nákup potravín
|
89,00 |
s DPH |
1062019
|
|
18.06.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10155
|
nákup priehľadných dosiek
|
79,50 |
s DPH |
mailom
|
|
18.06.2019 |
COMPLET SK s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60019
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Pirošová Alžbeta |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80100
|
nákup potravín
|
96,80 |
s DPH |
982019
|
|
14.06.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80099
|
nákup potravín
|
141,40 |
s DPH |
992019
|
|
14.06.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10153
|
vodné a stočné 5/2019
|
959,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10154
|
nájomné kopírka a kopírovanie
|
195,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60018
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny
|
12,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10151
|
nákup stravných kupónov 5/2019
|
212,40 |
s DPH |
052019
|
|
12.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10152
|
nákup PC tovaru a náplní
|
196,40 |
s DPH |
1030
|
|
12.06.2019 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80098
|
nákup potravín
|
96,89 |
s DPH |
1032019
|
|
11.06.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10150
|
telefón - mobil
|
50,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10149
|
telefón - mobil
|
36,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |