|
|
Objednávka |
1025
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1027
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1026
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10106
|
vodné
|
10,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60014
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
PaeDr. Diosiová Tatiana |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80072
|
nákup potravín
|
51,48 |
s DPH |
762019
|
|
29.04.2019 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80070
|
nákup potravín
|
205,73 |
s DPH |
742019
|
|
29.04.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80071
|
nákup potravín
|
306,35 |
s DPH |
752019
|
|
29.04.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10104
|
prenájom priestorov Erasmus
|
500,00 |
s DPH |
1018
|
|
26.04.2019 |
FORESPO PÁLENICA a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10105
|
sprievodcovský program v AJ Erasmus
|
66,00 |
s DPH |
1019
|
|
26.04.2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80069
|
nákup potravín
|
62,40 |
s DPH |
732019
|
|
25.04.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10103
|
servisná prehliadka Peugeot
|
280,28 |
s DPH |
1014
|
|
25.04.2019 |
AUTO - RÁCZ s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80065
|
nákup potravín
|
234,32 |
s DPH |
692019
|
|
24.04.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80066
|
nákup potravín
|
179,62 |
s DPH |
702019
|
|
24.04.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80067
|
nákup potravín
|
63,67 |
s DPH |
652019
|
|
24.04.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80068
|
nákup potravín
|
153,08 |
s DPH |
582019
|
|
24.04.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10102
|
elektrická energia 3/2019
|
1 534,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10101
|
nákup PHM 1.4.-15.4.2019
|
130,25 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10099
|
príspevok na stravu zamestnancov 4/2019
|
126,98 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10100
|
doprava žiakov na súťaž
|
55,70 |
s DPH |
1017
|
|
17.04.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |