|
|
Faktúra |
60012
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny
|
12,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60013
|
príspevok na stravu zamestnancov 4/2019
|
104,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10098
|
zemný plyn 3/2019
|
1 781,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10097
|
vodné a stočné
|
1 279,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80063
|
nákup potravín
|
157,84 |
s DPH |
672019
|
|
15.04.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80064
|
nákup potravín
|
584,10 |
s DPH |
602019
|
|
15.04.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80062
|
nákup potravín
|
71,16 |
s DPH |
592019
|
|
15.04.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10092
|
telefón mobil
|
38,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10089
|
olej a olejový filter - kosačka
|
14,77 |
s DPH |
1013
|
|
11.04.2019 |
GARDENMAX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10093
|
nákup stravných kupónov zamestnancom 3/2019
|
198,00 |
s DPH |
032019
|
|
11.04.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10094
|
nákup materiálu - krúžková činnosť
|
296,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Prusa Research s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10095
|
nákup materiálu krúžková činnosť
|
21,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Prusa Research s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10096
|
predplatné "DUO 2019"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80059
|
nákup potravín
|
212,10 |
s DPH |
662019
|
|
11.04.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90006
|
pranie prádla
|
47,19 |
s DPH |
9002
|
|
11.04.2019 |
Mária Ondriašová |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10090
|
nájomné kopírka a kopírovanie 3/2019
|
188,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10091
|
telefon mobil
|
50,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80060
|
nákup potravín
|
122,10 |
s DPH |
632019
|
|
10.04.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80061
|
nákup potravín
|
16,70 |
s DPH |
642019
|
|
10.04.2019 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1022
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |