|
|
Faktúra |
10064
|
poplatok za komunálny odpad - 1. splátka 2019
|
1 349,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10063
|
elektrická energia 2/2019
|
1 454,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10062
|
zemný plyn 2/2019
|
1 976,05 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80041
|
nákup potravín
|
316,73 |
s DPH |
432019
|
|
15.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1011
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
SÚDST s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10060
|
nájomné kopírka a kopírovanie 2/2019
|
168,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10061
|
vodné a stočné 2/2019
|
1 356,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80040
|
nákup potravín
|
144,74 |
s DPH |
422019
|
|
12.03.2019 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80039
|
nákup potravín
|
40,23 |
s DPH |
372019
|
|
12.03.2019 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10059
|
poistenie osôb prepravovaných MV 1.4.-1.7.2019
|
58,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10058
|
nákup materiálu na krúžkovú činnosť
|
233,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
RLX components s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10057
|
za odvoz BRO 2/2019
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80038
|
nákup potravín
|
108,32 |
s DPH |
382019
|
|
11.03.2019 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80037
|
nákup potravín
|
253,10 |
s DPH |
412019
|
|
11.03.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10056
|
havarijné poistenie MV 1.4.-1.7.2019
|
112,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10055
|
telefón - mobil
|
50,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10054
|
telefon - mobil
|
37,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10050
|
nájomné kopírka a kopírovanie 2/2019
|
203,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80035
|
nákup potravín
|
153,78 |
s DPH |
332019
|
|
08.03.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |