|
|
Faktúra |
80005
|
nákup potravín
|
338,40 |
s DPH |
52019
|
|
15.01.2019 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90083
|
DPH za 4. Q 2018
|
410,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10312
|
kopírovanie a nájomné kopírka 12/2018
|
191,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80002
|
nákup potravín
|
172,70 |
s DPH |
62019
|
|
11.01.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80003
|
nákup potravín
|
489,70 |
s DPH |
72019
|
|
11.01.2019 |
QUALITED s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1002
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10003
|
telefon - mobil
|
46,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10004
|
telefon - mobil
|
38,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10306
|
za odvoz BRO 12/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1001
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10306
|
za odvoz BRO 12/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10308
|
tepelná energia 12/2018
|
5 719,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1001
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10307
|
tepelná energia 12/2018
|
3 023,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10002
|
zemný plyn ŠJ 1/2019
|
359,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80001
|
nákup potravín
|
684,73 |
s DPH |
42019
|
|
08.01.2019 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90082
|
nájomné oceľová fľaša
|
0,66 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10305
|
komplexná starostlivosť o výťah 11,12/2018
|
117,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10304
|
telefon 12/2018
|
266,34 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10303
|
za činnosť BOZP a PO 4.Q 2018
|
143,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
TAMYKO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |