|
|
Faktúra |
80173
|
nákup potravín
|
191,28 |
s DPH |
1772018
|
|
15.11.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10268
|
poplatky za upomienku
|
1,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10267
|
vodné a stočné 10/2018
|
1 255,73 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1039
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9035
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9037
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10265
|
zemný plyn 11/2018
|
359,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10266
|
nájomné kopírka a kopírovanie 10/2018
|
144,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90071
|
nákup tovaru
|
108,45 |
s DPH |
9033
|
|
12.11.2018 |
Ing. Alfonz Konopka - POREKON |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10261
|
nájomné kopírka a kopírovanie 10/2018
|
198,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80178
|
nákup potravín
|
142,09 |
s DPH |
1532018
|
|
09.11.2018 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10263
|
tepelná energia 10/2018
|
1 491,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10262
|
tepelná energia 10/2018
|
3 220,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80181
|
nákup potravín
|
155,58 |
s DPH |
1812018
|
|
09.11.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10259
|
povinný prídel do SF 10/2018
|
411,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60028
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
129,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10260
|
príspevok na stravu zamestnancov
|
156,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80179
|
nákup potravín
|
447,42 |
s DPH |
1792018
|
|
08.11.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80180
|
nákup potravín
|
368,28 |
s DPH |
1802018
|
|
08.11.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90069
|
povinný prídel do SF 10/18
|
1,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |