|
|
Faktúra |
80118
|
nákup potravín
|
25,42 |
s DPH |
1192018
|
|
11.06.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80119
|
nákup potravín
|
122,64 |
s DPH |
1122018
|
|
11.06.2018 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80117
|
nákup potravín
|
41,58 |
s DPH |
1172018
|
|
11.06.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80116
|
nákup potravín
|
145,97 |
s DPH |
1162018
|
|
08.06.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10149
|
nákup tovaru a materiálu na údržbu
|
106,88 |
s DPH |
1030
|
|
08.06.2018 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10148
|
nájomné kopírka a kopírovanie 5/2018
|
184,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1031
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1030
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10146
|
tepelná energia 5/2018
|
2 970,85 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10147
|
tepelná energia 5/2018
|
1 106,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10145
|
zemný plyn 6/2018
|
359,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9011
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990013
|
daň za ubytovanie 5/2018
|
71,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90043
|
povinný prídel do SF 5/2018
|
0,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80112
|
nákup potravín
|
239,25 |
s DPH |
1092018
|
|
05.06.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10144
|
telefon 5/2018
|
295,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80108
|
nákup potravín
|
116,98 |
s DPH |
1012018
|
|
05.06.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80109
|
nákup potravín
|
162,86 |
s DPH |
1042018
|
|
05.06.2018 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80110
|
nákup potravín
|
120,68 |
s DPH |
1062018
|
|
05.06.2018 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80111
|
nákup potravín
|
58,96 |
s DPH |
1052018
|
|
05.06.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |