|
|
Objednávka |
1023
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1022
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1024
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
GARDENMAX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990007
|
daň za ubytovanie 3/2018
|
75,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10071
|
daň z nehnuteľnosti 2018
|
209,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10072
|
zemný plyn - 1.1.2018-18.3.2018
|
207,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90027
|
vystavenie certifikátov
|
612,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990008
|
chladnička
|
219,00 |
s DPH |
9008
|
|
28.03.2018 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990009
|
nákup stoličiek
|
569,99 |
s DPH |
9009
|
|
28.03.2018 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10070
|
časopis Škola a stravovanie 1.5.2018-30.4.2019
|
98,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9008
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9009
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9010
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60009
|
príspevok zo SF na stravné kupóny zamestnancom 2/2018
|
12,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10069
|
nákup sáčkov do vysavača Zelmer
|
52,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10068
|
nákup motoového olejaa olejového filtra - Citroen
|
34,67 |
s DPH |
1015
|
|
26.03.2018 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80059
|
nákup potravín
|
144,82 |
s DPH |
642018
|
|
26.03.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80060
|
nákup potravín
|
235,63 |
s DPH |
502018
|
|
26.03.2018 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80061
|
nákup potravín
|
464,09 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90025
|
nákup tovaru
|
314,49 |
s DPH |
9007
|
|
26.03.2018 |
Ing. Alfonz Konopka - POREKON |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |