|
|
Objednávka |
9006
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9007
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ing. Alfonz Konopka - POREKON |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10087
|
nákup materiálu - modelársky krúžok
|
63,20 |
s DPH |
mailom
|
|
23.03.2018 |
3DeS s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10086
|
nákup náplní do tlačiarne - krúžky
|
135,12 |
s DPH |
mailom
|
|
23.03.2018 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90023
|
zvárací argón
|
65,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80062
|
nákup potravín
|
108,72 |
s DPH |
542018
|
|
22.03.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10067
|
oprava kotla
|
232,68 |
s DPH |
1014
|
|
22.03.2018 |
František BALLA ENERGOS |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80058
|
nákup potravín
|
35,71 |
s DPH |
582018
|
|
21.03.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80057
|
nákup potravín
|
176,08 |
s DPH |
612018
|
|
21.03.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10066
|
webhosting spslevice.sk 2.4.2018-1.4.2019
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
INTERNET SK s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10065
|
zemný plyn 2/2018
|
4 909,66 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10064
|
stravné kupóny zamestnancom
|
187,00 |
s DPH |
022018
|
|
21.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80053
|
nákup potravín
|
246,76 |
s DPH |
602018
|
|
20.03.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10063
|
poplatok za komunálny odpad 2018 - 1. splátka
|
1 349,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10177
|
za odvoz komunálneho odpadu - 2. splátka
|
1 349,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10062
|
tepelná energia - vyúčtovanie 1.5.-31.12.2017
|
1 438,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80054
|
nákup potravín
|
133,67 |
s DPH |
582018
|
|
20.03.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80055
|
nákup potravín
|
249,01 |
s DPH |
592018
|
|
20.03.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80056
|
nákup potravín
|
37,22 |
s DPH |
572018
|
|
20.03.2018 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90026
|
nákup pílových pásov
|
70,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
WIKUS SK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |