|
|
Faktúra |
10055
|
nákup ochranných pracovných odevov
|
367,37 |
s DPH |
1012
|
|
14.03.2018 |
4 safety, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80051
|
nákup potravín
|
179,64 |
s DPH |
562018
|
|
13.03.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80052
|
nákup potravín
|
37,79 |
s DPH |
472018
|
|
13.03.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10053
|
nákup tovaru - krúžky
|
1 055,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
PROSPEKTOR TS s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80050
|
potraviny
|
248,59 |
s DPH |
532018
|
|
13.03.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10054
|
nákup tovaru - krúžky
|
128,40 |
s DPH |
mailom
|
|
13.03.2018 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10051
|
telefon - mobil
|
46,27 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10048
|
ročný prístup "Verejná správa SR"
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Poradca podnikatela s.r.o |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10050
|
vodné a stočné 2/2018
|
1 186,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10049
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných MV 1.4.-1.7.2018
|
58,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10052
|
nákup tovaru - krúžky
|
164,60 |
s DPH |
mailom
|
|
12.03.2018 |
YNNA spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90018
|
telefon - mobil
|
36,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90019
|
daň z príjmov za rok 2017
|
119,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990005
|
nákup ohrievača vody, vodoinštalačného materiálu
|
212,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1017
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90017
|
nákup zváracieho argónu a ferroline
|
131,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10056
|
za kopírovanie a nájomné 2/2018
|
189,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10047
|
havarijné poistenie motorových vozidiel 1.4.-1.7.2018
|
131,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1016
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1014
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
František BALLA ENERGOS |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |