|
|
Faktúra |
60006
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 1/2018
|
12,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90012
|
vystavenie certifikátov
|
1 346,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80036
|
nákup potravín
|
114,07 |
s DPH |
412018
|
|
20.02.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80037
|
nákup potravín
|
53,56 |
s DPH |
382018
|
|
20.02.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10031
|
nákup PHM 1.2.-15.2.2018
|
74,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10030
|
elektrická energia 1/2018
|
2 113,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80033
|
nákup potravín
|
148,34 |
s DPH |
342018
|
|
16.02.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80034
|
nákup potravín
|
188,92 |
s DPH |
402018
|
|
16.02.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80035
|
nákup potravín
|
313,97 |
s DPH |
272018
|
|
16.02.2018 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80032
|
nákup potravín
|
267,50 |
s DPH |
352018
|
|
15.02.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10028
|
stravné kupóny 1/2018
|
190,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10029
|
účastnícky poplatok seminár "Legislatívne zmeny v MÚ 2018"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
FAMER Eko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60004
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Jarmila Kapášová |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80031
|
nákup potravín
|
150,44 |
s DPH |
222018
|
|
13.02.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90011
|
zvárací argon
|
65,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10027
|
telefon - mobil
|
45,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90009
|
telefon - mobil
|
37,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60003
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Renáta Boldišová |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90010
|
poradenská činnosť - nedeštruktívne skúšanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
AREKA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10024
|
nájomné kopírka a kopírovanie
|
203,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |