|
|
Faktúra |
10009
|
nákup kancelárskych potrieb
|
251,93 |
s DPH |
1004
|
|
31.01.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10010
|
nákup čistiacich potrieb
|
486,82 |
s DPH |
1005
|
|
31.01.2018 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80016
|
nákup potravín
|
143,40 |
s DPH |
212018
|
|
29.01.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80017
|
nákup potravín
|
190,49 |
s DPH |
202018
|
|
29.01.2018 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10008
|
predplatné Čo má vedieť MÚ" 2018
|
54,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
AJFA-AVIS s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9002
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Ing. Alfonz Konopka - POREKON |
|
Ing. Senešiová Ľubica |
Stredošk.učiteľka,vedúca ZŠ |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80014
|
nákup potravín
|
135,15 |
s DPH |
192018
|
|
25.01.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80015
|
nákup potravín
|
119,55 |
s DPH |
182018
|
|
25.01.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80013
|
nákup potravín
|
251,50 |
s DPH |
142018
|
|
24.01.2018 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80012
|
nákup potravín
|
120,06 |
s DPH |
82018
|
|
24.01.2018 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90004
|
zvárací argón
|
65,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80010
|
nákup potravín
|
197,09 |
s DPH |
132018
|
|
22.01.2018 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80009
|
nákup potravín
|
395,75 |
s DPH |
62018
|
|
22.01.2018 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80011
|
nákup potravín
|
292,14 |
s DPH |
42018
|
|
22.01.2018 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90003
|
vystavenie certifikátov
|
367,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80007
|
nákup potravín
|
291,89 |
s DPH |
112018
|
|
18.01.2018 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80008
|
nákup potravín
|
175,18 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90002
|
DPH za 4. štvrťrok 2017
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9001
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9001
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |