|
|
Faktúra |
10306
|
telefon - mobil
|
46,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90062
|
telefon - mobil
|
43,15 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90061
|
Seminár PZVAR MEETING 10.-11.10.2017 - Ing. Senešiová
|
178,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10304
|
nákup kancelárskeho papiera - krúžková činnosť
|
52,20 |
s DPH |
1076
|
|
13.11.2017 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10305
|
doplnková súprava - krúžková činnosť
|
128,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
EDUXE Slovensko s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10303
|
poplatok za upomienku
|
1,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80162
|
nákup potravín
|
155,90 |
s DPH |
1372017
|
|
10.11.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80164
|
nákup potravín
|
60,07 |
s DPH |
1622017
|
|
09.11.2017 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80163
|
nákup potravín
|
130,35 |
s DPH |
1632017
|
|
09.11.2017 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10302
|
nákup materiálu - krúžková činnosť
|
83,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
RLX components s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9017
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1075
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10301
|
potlač dresov na florbal - krúžková činnosť
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
CLIENT SERVICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1078
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
CLIENT SERVICE s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10297
|
tepelná energia 10/2017 - ŠJ
|
1 730,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90060
|
nákup argonu, ferroline
|
125,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90059
|
povinný prídel do SF 10/2017
|
3,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10300
|
tepelná energia 10/2017 - škola
|
3 255,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10299
|
nájomné kopírka 10/2017
|
202,94 |
s DPH |
|
1940003196
|
08.11.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10298
|
povinný prídel do SF 10/2017 - škola
|
444,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |