|
|
Faktúra |
10296
|
telefón 10/2017
|
283,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10295
|
školenie WinPAM
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
IVES Košice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10294
|
nákup PHM 16.10.-31.10.2017
|
73,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990021
|
daň za ubytovanie 10/2017
|
88,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10292
|
nákup kancelárskych potrieb
|
53,57 |
s DPH |
1068
|
|
06.11.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10293
|
nákup materiálu na údržbu
|
36,23 |
s DPH |
1074
|
|
06.11.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80158
|
nákup potravín
|
289,00 |
s DPH |
1542017
|
|
06.11.2017 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80159
|
nákup potravín
|
105,14 |
s DPH |
1512017
|
|
06.11.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80160
|
nákup potravín
|
163,70 |
s DPH |
1612017
|
|
06.11.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1077
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80161
|
nákup potravín
|
317,89 |
s DPH |
1602017
|
|
06.11.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10290
|
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1072
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
AUTO - RÁCZ s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10291
|
paušál za komplexnú starostlivosť o výťah 10/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60027
|
príspevok na stravu zamestnancov - obedy 11/2017
|
156,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80154
|
nákup potravín
|
403,03 |
s DPH |
1522017
|
|
02.11.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80155
|
nákup potravín
|
239,69 |
s DPH |
1502017
|
|
02.11.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80156
|
nákup potravín
|
98,41 |
s DPH |
1552017
|
|
02.11.2017 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80157
|
nákup potravín
|
48,58 |
s DPH |
1532017
|
|
02.11.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10289
|
príspevok zo ŠR na stravu zamestnancov - obedy 11/2017 - škola
|
137,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |