|
|
Faktúra |
10273
|
tepelná energia 9/2017 - ŠJ
|
1 274,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10274
|
tepelná energia 9/2017
|
2 619,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90055
|
nájomné oceľová fľaša
|
22,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90056
|
povinný prídel do SF 9/2017
|
3,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80139
|
nákup potravín
|
119,48 |
s DPH |
1232017
|
|
06.10.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80138
|
nákup potravín
|
279,25 |
s DPH |
1302017
|
|
04.10.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80137
|
nákup potravín
|
183,67 |
s DPH |
1282017
|
|
04.10.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80136
|
nákup potravín
|
479,56 |
s DPH |
1292017
|
|
04.10.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10268
|
nákup PHM 16.9.-30.9.2017
|
106,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10265
|
za činnosť BOZP a OPP 3. Q 2017
|
143,40 |
s DPH |
|
20
|
03.10.2017 |
Agentúra BOZP a PO, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10266
|
komplexná starostlivosť o výťah 9/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
20/12a/2016
|
03.10.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10267
|
nákup senzora a žiaroviek
|
16,22 |
s DPH |
1070
|
|
03.10.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990020
|
daň za ubytovanie 9/2017
|
93,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80135
|
nákup potravín
|
312,56 |
s DPH |
1342017
|
|
02.10.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80134
|
nákup potravín
|
523,54 |
s DPH |
1252017
|
|
02.10.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1069
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1068
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80133
|
nákup potravín
|
291,30 |
s DPH |
1332017
|
|
02.10.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10262
|
nákup čistiacich potrieb
|
3,18 |
s DPH |
1064
|
|
29.09.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10261
|
nájomné 9/2017
|
59,52 |
s DPH |
|
320072 PRK 12-0051
|
29.09.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |