|
|
Faktúra |
10263
|
nákup kancelárskych potrieb
|
45,25 |
s DPH |
1063
|
|
29.09.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10264
|
nákup kancelárskych potrieb
|
45,95 |
s DPH |
1063
|
|
29.09.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60024
|
príspevok pri príležitosti životného jubilea
|
83,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Ing. Levak Albin |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80132
|
nákup potravín
|
227,75 |
s DPH |
1312017
|
|
28.09.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80131
|
nákup potravín
|
84,78 |
s DPH |
1322017
|
|
28.09.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10260
|
nákup učebníc AJ - účelovo viazané fin. prostr.
|
2 025,00 |
s DPH |
mailom
|
|
27.09.2017 |
SLOVAK VENTURES s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90054
|
vystavenie certifikátov
|
122,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990019
|
pranie prádla
|
29,74 |
s DPH |
9014
|
|
26.09.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80130
|
nákup potravín
|
169,91 |
s DPH |
1212017
|
|
26.09.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80129
|
nákup potravín
|
151,30 |
s DPH |
1272017
|
|
26.09.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990018
|
nákup váland
|
900,00 |
s DPH |
9015
|
|
25.09.2017 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10259
|
nákup stavebného materiálu
|
570,50 |
s DPH |
1067
|
|
25.09.2017 |
BK DOM s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10258
|
cestovné poistenie osôb /2 pedagog.+4 študenti/ 26.9.-27.9.2017
|
16,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60023
|
príspevok na stravné kupóny zamestnancom 8/2017
|
105,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10257
|
za kopírovanie
|
412,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90053
|
vystavenie certifikátov
|
489,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9015
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80128
|
nákup potravín
|
635,62 |
s DPH |
1262017
|
|
21.09.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10256
|
poistenie majetku 1.10.-31.12.2017
|
901,67 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10254
|
elektrická energia 8/2017 - škola
|
739,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |