|
|
Faktúra |
10253
|
zemný plyn 8/2017
|
1 030,42 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10255
|
Stravné kupóny zamestnanci 8/2017 - škola
|
1 625,20 |
s DPH |
82017
|
|
20.09.2017 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10252
|
oprava bŕzd Citroen Xsara
|
120,20 |
s DPH |
1066
|
|
20.09.2017 |
Ľudovít Demeter - AUTOTEST |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10251
|
nákup PHM 1.9.-15.9.2017
|
118,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990017
|
nákup LED TV, sat. prijímača, set-top-boxu, antény, kábla,batérií
|
312,00 |
s DPH |
9016
|
|
20.09.2017 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9016
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80127
|
nákup potravín
|
488,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80126
|
nákup potravín
|
296,27 |
s DPH |
1222017
|
|
19.09.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80125
|
nákup potravín
|
255,76 |
s DPH |
1242017
|
|
19.09.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80124
|
nákup potravín
|
177,14 |
s DPH |
1242017
|
|
19.09.2017 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1066
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Ľudovít Demeter - AUTOTEST |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1067
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
BK DOM s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90052
|
telefon - mobil
|
42,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90051
|
predĺženie platnosti kvalifikácie IWT /Senešiová/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60022
|
príspevok na stravu zamestnancov 9/2017
|
135,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10250
|
havarijné poistenie motorových vozidiel 1.10.-31.12.2017
|
131,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10249
|
nájomné kopírka 8/2017
|
186,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10248
|
vodné a stočné 8/2017 - škola
|
1 751,89 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10247
|
oprva práčky - ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
1052
|
|
13.09.2017 |
Peter Gašparec |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10246
|
príspevok na stravu zamestnancov 9/2017 - škola
|
123,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |