|
|
Faktúra |
60020
|
príspevok na stravu zamestnancov 7/2017 - stravné kupóny
|
90,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1063
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10233
|
program Rozvrh a zastupovanie 6.9.2017-6.9.2017
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ing. Eva Červená |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10234
|
komplexná starostlivosť o výťah 8/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
20/12a/2016
|
04.09.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80117
|
nákup potravín
|
222,81 |
s DPH |
1152017
|
|
04.09.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80118
|
nákup potravín
|
363,48 |
s DPH |
1162017
|
|
04.09.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990016
|
daň za ubytovanie 8/2017
|
95,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1064
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60021
|
príspevok pri odchode do dôchodku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Ing. Chromý Peter |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990015
|
pranie prádla
|
33,19 |
s DPH |
901228717
|
|
30.08.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90049
|
zvárací argón
|
63,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10231
|
nákup triednych kníh na šk. rok 2017/2018
|
229,89 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
CART PRINT s.r.o. Nitra |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10232
|
Stravné kupóny 7/2017
|
1 400,80 |
s DPH |
72017
|
|
24.08.2017 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10230
|
zemný plyn 7/2017
|
1 028,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990014
|
nákup HD prijímač DVB
|
25,00 |
s DPH |
9013
|
|
16.08.2017 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10224
|
elektrická energia 7/2017 - škola
|
742,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10225
|
telefon 7/2017
|
281,64 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10226
|
telefon - mobil
|
47,12 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10227
|
nájomné kopírka 7/2017
|
180,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10228
|
hosting "elearningspslevice.sk 21.7.2017-21.7.2018
|
30,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Websupport s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |