|
|
Faktúra |
990013
|
daň za ubytovanie 7/2017
|
142,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10210
|
komplexná starostlivosť o výťah
|
58,80 |
s DPH |
|
20/12a/2016
|
31.07.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10211
|
revízia kotolní
|
672,30 |
s DPH |
1054
|
|
31.07.2017 |
Antal Arpád |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60018
|
príspevok pri narodení dieťaťa
|
83,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Ivan Valach |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10209
|
poplatok za komunálny odpad - 2. splátka
|
1 349,32 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10207
|
zemný plyn 7/2017
|
506,64 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10208
|
zemný plyn 6/2017
|
1 032,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60017
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 6/2017
|
5,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1059
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10206
|
elektrická energia 6/2017 - škola
|
1 118,52 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1060
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200
|
zemný plyn 7/2017
|
2 277,05 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1054
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Antal Arpád |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1053
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ladislav TÚRI, Levice |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10204
|
telefon - mobil
|
47,77 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90045
|
telefón - mobil
|
43,14 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90044
|
DPH za 2. štvrťrok 2017
|
575,56 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10205
|
nájomné kopírka 6/2017
|
183,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10203
|
stravné kupóny 6/2017
|
88,40 |
s DPH |
62017
|
|
13.07.2017 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60016
|
príspevok na stravu zamestnancov6/2017 - ŠI
|
5,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |