|
|
Objednávka |
9012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1056
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1055
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10187
|
nákup PHM 16.6.-30.6.2017
|
66,49 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80114
|
nákup potravín
|
242,99 |
s DPH |
1152017
|
|
30.06.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10186
|
komplexná starostlivosť o výťah 6/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
20/12a/2016
|
30.06.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80112
|
nákup potravín
|
231,57 |
s DPH |
1082017
|
|
30.06.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80113
|
nákup potravín
|
172,89 |
s DPH |
1132017
|
|
30.06.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90040
|
vystavenie certifikátov
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1057
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1052
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Peter Gašparec |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10185
|
nájomné kopírka 6/2017
|
71,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990011
|
pranie prádla
|
42,94 |
s DPH |
9009
|
|
28.06.2017 |
Dušan Trubela |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80111
|
nákup potravín
|
107,88 |
s DPH |
1092017
|
|
27.06.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990010
|
nákup čistiacich potrieb
|
394,86 |
s DPH |
9011
|
|
27.06.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9011
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10184
|
nákup popisovačov na magnetickú tabuľu - krúžky
|
42,86 |
s DPH |
1049
|
|
22.06.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10183
|
za kopírovanie 22.3.-16.6.2017
|
640,91 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10182
|
nákup tovaru na údržbu
|
25,33 |
s DPH |
1050
|
|
22.06.2017 |
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10181
|
program JA Aplikovaná ekonómia školský rok 2017/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
JA Slovensko , n.o. |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |