|
|
Faktúra |
10161
|
tepelná energia 5/2017
|
1 128,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
SI Teplo s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80101
|
nákup potravín
|
334,87 |
s DPH |
1042017
|
|
08.06.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10158
|
stravné kupóny 5/2017 - ŠI
|
81,60 |
s DPH |
52017
|
|
08.06.2017 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990007
|
daň za ubytovanie 5/2017
|
89,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990008
|
nákup sáčkov do vysavača
|
30,00 |
s DPH |
9008
|
|
07.06.2017 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90037
|
povinný prídel do SF 5/2017
|
3,27 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10157
|
telefon 5/2017
|
327,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10156
|
nájomné kopírka 5/2017
|
193,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10153
|
povinný prídel do SF 5/2017
|
504,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1046
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80100
|
nákup potravín
|
102,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10152
|
nákup dresov na florbal - krúžky
|
369,55 |
s DPH |
7003957
|
|
06.06.2017 |
Florbal.com s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10151
|
nákup PHM 16.5.-31.5.2017
|
135,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10149
|
nákup čistiacich potrieb a materiálu na údržbu
|
119,53 |
s DPH |
1045
|
|
05.06.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10150
|
komplexná starostlivosť o výťah
|
58,80 |
s DPH |
|
20/12a/2016
|
05.06.2017 |
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10154
|
recertifikačný audit ISO 9001:2015
|
1 385,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
SGS Slovakia s.r.o. Kosice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10155
|
úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 1.7.-1.10.2017
|
58,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
KOOPERATIVA poistovna a.s |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80098
|
nákup potravín
|
194,24 |
s DPH |
1032017
|
|
05.06.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80099
|
nákup potravín
|
196,33 |
s DPH |
1012017
|
|
05.06.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80097
|
nákup potravín
|
196,28 |
s DPH |
802017
|
|
05.06.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |