|
|
Objednávka |
1041
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80073
|
nákup potravín
|
48,84 |
s DPH |
762017
|
|
26.04.2017 |
CHRIEN spol. s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10120
|
príspevok na stravu zamestnancov zo ŠR 3,4/2017 - škola
|
265,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10119
|
revizia hasiacich prístrojov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Agentúra BOZP a PO, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80071
|
nákup potravín
|
73,58 |
s DPH |
672017
|
|
24.04.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80070
|
nákup potravín
|
415,13 |
s DPH |
722017
|
|
24.04.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80069
|
nákup potravín
|
378,98 |
s DPH |
732017
|
|
24.04.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80068
|
nákup potravín
|
387,29 |
s DPH |
702017
|
|
24.04.2017 |
PICADO s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60008
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - 3,4/2017 - obedy
|
294,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10118
|
Manažment školy - 4/2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80072
|
nákup potravín
|
206,00 |
s DPH |
712017
|
|
24.04.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10116
|
zemný plyn 4/2017 - ŠI
|
2 277,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10115
|
zemný plyn 3/2017 - škola
|
3 581,68 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10117
|
zemný plyn 4/2017 - ŠJ
|
506,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60007
|
Príspevok zo SF k strave zamestnancov - stravné kupóny 2,3/2017
|
41,36 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90027
|
vystavenie certifikátov
|
265,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
TUV Rheinland InterCert, Kft. org. zlož. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90025
|
DPH za 1. štvrťrok 2017
|
1 296,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO- Daňový úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90028
|
nákup zváracieho argonu
|
63,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80067
|
nákup potravín
|
152,50 |
s DPH |
702017
|
|
20.04.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10114
|
elektrická energia 3/2017 - škola
|
1 834,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |