|
|
Faktúra |
10113
|
WIN PaM 3.2017-2.2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
IVES Košice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10112
|
nákup laminátovej podlahy
|
144,90 |
s DPH |
1038
|
|
19.04.2017 |
Karol Graus - KaMi |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90026
|
telefón - mobil
|
36,85 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80066
|
nákup potravín
|
357,68 |
s DPH |
692017
|
|
19.04.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80065
|
nákup potravín
|
278,36 |
s DPH |
632017
|
|
19.04.2017 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10109
|
nákup PHM 1.4.-15.4.2017
|
168,69 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10110
|
stočné 3/2017 - ŠI
|
48,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10111
|
stočné 3/2017 - škola a ŠJ
|
348,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10108
|
jedálne kupóny 3/2017
|
98,60 |
s DPH |
32017
|
|
12.04.2017 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80064
|
nákup potravín
|
90,42 |
s DPH |
642017
|
|
12.04.2017 |
ANTON ANTOL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90024
|
kyslík technický
|
15,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80063
|
nákup potravín
|
145,92 |
s DPH |
662017
|
|
11.04.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10107
|
telefon-mobil - riaditeľ
|
46,07 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80061
|
nákup potravín
|
144,96 |
s DPH |
362017
|
|
10.04.2017 |
COOP Jednota Levice, SD |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10106
|
nájomné kopírka 3/2017
|
197,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10105
|
daň z nehnuteľnosti 2017
|
209,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990004
|
daň za ubytovanie 3/2017
|
118,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80062
|
nákup potravín
|
82,44 |
s DPH |
642017
|
|
07.04.2017 |
BidfoodSlovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10103
|
nákup vodoinštalačného materiálu na údržbu
|
175,35 |
s DPH |
1037
|
|
07.04.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10097
|
povinný prídel do SF 3/2017 - škola
|
511,22 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |