|
|
Faktúra |
10092
|
nákup PHM 16.3.-31.3.2017
|
118,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1038
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Karol Graus - KaMi |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1034
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ElektroLV, s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1033
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1036
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
HP Servis s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1037
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90020
|
nákup materiálu pre ZŠ
|
546,86 |
s DPH |
9003
|
|
31.03.2017 |
Ing. Alfonz Konopka - POREKON |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80055
|
nákup potravín
|
262,63 |
s DPH |
552017
|
|
31.03.2017 |
Jozef Henžel ml.-Ovocie zelenina |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10089
|
predplatné Škola a stravovanie 1.5.2017-30.4.2018
|
98,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10088
|
nákup obkladu /toalety škola/
|
33,72 |
s DPH |
1030
|
|
31.03.2017 |
Karol Graus - KaMi |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10087
|
nájomné kopírka 3/2017
|
71,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10085
|
vyúčtovanie zemného plynu 1.1.-18.3.2017
|
1 329,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10086
|
vyúčtovanie zemného plynu 1.1.-18.3.2017
|
5 041,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1032
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80054
|
nákup potravín
|
463,70 |
s DPH |
562017
|
|
30.03.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10084
|
čalúnnenie stoličiek - ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
1029
|
|
30.03.2017 |
Ing. Alena Halgošová - Čalúnnictvo Levice |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80053
|
nákup potravín
|
146,76 |
s DPH |
582017
|
|
30.03.2017 |
AG FOODS s.r.o.Pezinok |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1031
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10079
|
murárrske práce
|
821,50 |
s DPH |
1021
|
|
29.03.2017 |
Stredná odborná škola služieb |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10083
|
poistenie osôb - služobná cesta
|
12,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |