|
|
Faktúra |
10028
|
nákup TP-link a materiál
|
63,70 |
s DPH |
1008
|
|
06.02.2017 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10021
|
nákup riadu a pohárov do ŠJ
|
441,38 |
s DPH |
1003
|
|
06.02.2017 |
A-Z velkoobchod s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10022
|
nákup tovaru na údržbu
|
38,93 |
s DPH |
1010
|
|
06.02.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10026
|
vodné a stočné - Levický šport park - refund. viď odb. fa 2017011
|
1,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
990001
|
daň za ubytovanie 1/2017
|
95,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
MESTO LEVICE, Mestský úrad |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10029
|
nákup termostatu
|
25,20 |
s DPH |
1013
|
|
06.02.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10018
|
zemný plyn 1/2017
|
2 070,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1013
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
INŠSTAVMAT s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1019
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90006
|
povinný prídel do SF 1/2017
|
21,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10020
|
nákup materiálu - krúžky
|
293,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Ivan Michálek-IMI |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10019
|
zemný plyn 1/2017
|
421,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ENERGO-SK a.s. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10011
|
povinný prídel do SF 1/2017 - škola
|
439,49 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Stredná priemyselná škola |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10016
|
nákup materiálu na údržbu - elektromateriál
|
181,68 |
s DPH |
1009
|
|
01.02.2017 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90005
|
nákup zváracieho argonu
|
63,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
MESSER TATRAGAS spol.s r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10015
|
nájomné kopírka 1/2017
|
71,42 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10014
|
nákup tovaru
|
64,07 |
s DPH |
1008
|
|
01.02.2017 |
COMIX s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1004
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Atila Koczián |
|
Mäsiarová Ingrid |
Finančná účtovníčka |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10013
|
nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
211,39 |
s DPH |
1007
|
|
31.01.2017 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Ing. Pánik Vladimír |
Hospodár školy |
10.05.2022 |